Ky dokument paraqet përmbledhjen e auditimeve të kryera gjatë vitit 2024 në institucionet publike shqiptare, në kuadër të zbatimit të Instrumentit të Reformës dhe Rritjes (RGF) dhe reformave të Menaxhimit të Financave Publike. Raporti analizon funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, auditimit të brendshëm, menaxhimit të riskut dhe llogaridhënies institucionale, duke identifikuar sfidat dhe përparimet në administrimin e fondeve publike. Dokumenti përmbledh gjetjet kryesore të auditimit, rekomandimet për përmirësimin e qeverisjes financiare dhe nivelin e zbatimit të tyre nga institucionet publike, si dhe ofron një vlerësim të përgjithshëm mbi efektivitetin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në sektorin publik. Raporti kontribuon në forcimin e transparencës, integritetit dhe përdorimit efikas të burimeve publike, në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian për Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik (PIFC).